Previous Page  167 / 200 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 167 / 200 Next Page
Page Background

Jabatan Perkhidmatan Awam

Laporan Tahunan 2017 Annual Report

153

Sepanjang tahun 2017, Unit Audit Dalam

memberi tumpuan kepada program pengauditan

yang meliputi lapan (8) Pengauditan Pengurusan

Kewangan, satu (1) Pengauditan Prestasi, lima

(5) Pengauditan Perolehan, dua (2) Pemeriksaan

Mengejut, dua (2) Pengauditan Susulan dan satu

(1) Kajian Khas.

Pencapaian pengauditan yang dilaksanakan oleh

Unit Audit Dalam pada tahun 2017 adalah seperti

carta berikut:

Throughout 2017, the Internal Audit Unit focused

on auditing programs covering eight Financial

Management Audits, one Performance Auditing,

five Procurement Audits, two Surprise Inspections,

two Follow-up Audits and one Special Study.

Audit achievements by the Internal Audit Unit in

2017 are as follows:

Jenis Terimaan

(1/1/2017-31/12/2017)

RM

Maybank2U

20,803,716.13

Tunai

2,361,081.86

Cek

26,832,501.88

Kiriman Wang

876,980.95

Wang Pos

94,816.00

Pindahan Telegrafik

13,581,629.20

Pos Online

1,479,422.64

Ekl

8,940.91

Bank Draft

55,469.93

Jumlah Terimaan

66,094,559.50

Jadual 1: Medium Terimaan Tahun 2017

Table 1: Collection Mediums of 2017

Jadual 2: Peratusan Terimaan 1 Januari

2017 sehingga 31 Disember 2017

Table 2: Revenue Collection Percentage by

Medium of 2017

Maybank2U

30.99%

4.00%

40.99%

1.00%

2.00%

20.99%

0.01%

0.01% 0.01%

Tunai

Cek

Kiriman Wang

Wang Pos

EFT

Pos Online

EKL

Bank Draft

45

40

35

30

25

20

15

10

0

Pengauditan Yang

Dilaksanakan Pada Tahun 2017

Auditing Executed In 2017

Perolehan

26%

Susulan 11%

Pengurusan

Kewangan 42%

Mengejut 11%

Kajian Khas 5%

Prestasi 5%