

Jabatan Perkhidmatan Awam
Laporan Tahunan 2017 Annual Report
153
Sepanjang tahun 2017, Unit Audit Dalam
memberi tumpuan kepada program pengauditan
yang meliputi lapan (8) Pengauditan Pengurusan
Kewangan, satu (1) Pengauditan Prestasi, lima
(5) Pengauditan Perolehan, dua (2) Pemeriksaan
Mengejut, dua (2) Pengauditan Susulan dan satu
(1) Kajian Khas.
Pencapaian pengauditan yang dilaksanakan oleh
Unit Audit Dalam pada tahun 2017 adalah seperti
carta berikut:
Throughout 2017, the Internal Audit Unit focused
on auditing programs covering eight Financial
Management Audits, one Performance Auditing,
five Procurement Audits, two Surprise Inspections,
two Follow-up Audits and one Special Study.
Audit achievements by the Internal Audit Unit in
2017 are as follows:
Jenis Terimaan
(1/1/2017-31/12/2017)
RM
Maybank2U
20,803,716.13
Tunai
2,361,081.86
Cek
26,832,501.88
Kiriman Wang
876,980.95
Wang Pos
94,816.00
Pindahan Telegrafik
13,581,629.20
Pos Online
1,479,422.64
Ekl
8,940.91
Bank Draft
55,469.93
Jumlah Terimaan
66,094,559.50
Jadual 1: Medium Terimaan Tahun 2017
Table 1: Collection Mediums of 2017
Jadual 2: Peratusan Terimaan 1 Januari
2017 sehingga 31 Disember 2017
Table 2: Revenue Collection Percentage by
Medium of 2017
Maybank2U
30.99%
4.00%
40.99%
1.00%
2.00%
20.99%
0.01%
0.01% 0.01%
Tunai
Cek
Kiriman Wang
Wang Pos
EFT
Pos Online
EKL
Bank Draft
45
40
35
30
25
20
15
10
0
Pengauditan Yang
Dilaksanakan Pada Tahun 2017
Auditing Executed In 2017
Perolehan
26%
Susulan 11%
Pengurusan
Kewangan 42%
Mengejut 11%
Kajian Khas 5%
Prestasi 5%